Версия для
слабовидящих

АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало бухгалтерскую отчётность по РСБУ за первое полугодие 2017 года


АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало отчётность за первое полугодие 2017 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

Показатель* I полугодие 2017 года I полугодие 2016 года Изменение***, %

Выручка

87,5 82,8 5,7

Себестоимость

67,7 64,5 5,0

Прибыль от продаж

18,7 17,3 8,5

Чистая прибыль

22,4 30,2 -25,7

На 30 июня 2017 года

На 31 декабря 2016 года

Изменение***, %

Совокупные активы

292,9 269,0 8,9

Собственный капитал

262,3 239,9 9,3

Кредиты и займы

- - -

Чистый долг**

-23,5 -3,6 -

* в млрд рублей, если не указано иное. Относительное отклонение (в %) рассчитано исходя из данных бухгалтерской отчётности (в тыс. рублей)

** показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

*** изменение рассчитано исходя из фактических данных бухгалтерской отчётности без учёта округлений

Операционные показатели Общества за первое полугодие 2017 года опубликованы на интернет-сайте АО «Интер РАО - Электрогенерация»: http://www.irao-generation.ru/press/news/


Отчёт о прибылях и убытках

Выручка АО «Интер РАО – Электрогенерация» за первое полугодие 2017 года составила 87,5 млрд рублей, что на 5,7% (или на 4,7 млрд рублей) выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Выручка от реализации электроэнергии выросла по сравнению с первым полугодием 2016 года на 4,0% (или на 1,6 млрд рублей) и составила 42,3 млрд рублей, что обусловлено в основном увеличением объёма реализации электроэнергии на 4,9% (или на 1,875 млрд кВт*ч) вследствие роста выработки электроэнергии станциями АО «Интер РАО – Электрогенерация», прежде всего Пермской ГРЭС, в отчётном периоде существенно (на 41,1%) увеличившей выработку относительно первого полугодия 2016 года, в котором проводился плановый капитальный ремонт второго энергоблока.

Средневзвешенная цена реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) снизилась на 2,2% в условиях увеличения выработки дешёвой генерации ГЭС и АЭС. Негативное влияние данного фактора на динамику выручки Общества от реализации электроэнергии (-0,6 млрд рублей) было нивелировано за счёт увеличения состава включённого генерирующего оборудования эффективных станций: Северо-Западной ТЭЦ, Сочинской ТЭС, Уренгойской ГРЭС, а также использования процедуры выбора состава включённого генерирующего оборудования (ВСВГО) Джубгинской ТЭС (положительный эффект составил 0,3 млрд рублей).

Кроме того, увеличению выручки от реализации электроэнергии способствовал рост объёма реализации на балансирующем рынке Верхнетагильской, Ириклинской, Костромской и Гусиноозёрской ГРЭС вследствие дополнительной загрузки сверх торгового графика в условиях благоприятной ценовой ситуации.

Выручка от реализации мощности в первом полугодии 2017 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% (или на 1,1 млрд рублей) и составила 32,4 млрд рублей, в основном за счёт увеличения выручки по Договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

Выручка по ДПМ выросла на 1,3 млрд рублей (или на 7,1%), до уровня 19,7 млрд рублей за счет влияния следующих факторов:

  • Роста цены реализации мощности отдельных объектов ДПМ (рост выручки 1,0 млрд рублей), в свою очередь, вследствие влияния следующих факторов:
  • увеличения значения коэффициента Крсв, определяющего долю компенсации инвестиций в рынке мощности, повлиявшего на цену мощности девятого энергоблока Черепетской ГРЭС и второго энергоблока Южноуральской ГРЭС-2;
  • начисления оплаты «дельты ДПМ 10/15», полагающейся к получению с 7-го по 10-й годы поставки мощности ДПМ, которое отразилось в расчёте цены на мощность третьего энергоблока Каширской ГРЭС и третьего энергоблока Сочинской ТЭС.
  • Ввода в эксплуатацию в июне 2017 года нового двенадцатого энергоблока Верхнетагильской ГРЭС, построенного по программе ДПМ, установленной мощностью 447,15 МВт (рост выручки 0,2 млрд рублей);
  • Увеличения объёма реализации мощности объектов ДПМ (рост выручки 0,1 млрд рублей), в том числе вследствие перемаркировки установленной мощности генерирующего оборудования Харанорской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС-2 по итогам аттестации, проведённой в 4 квартале 2016 года (рост выручки 0,3 млрд рублей).

Выручка от прочей реализации за первое полугодие 2017 года составила 10,8 млрд рублей против 9,1 млрд рублей за сопоставимый период 2016 года в основном в связи с ростом выручки от продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) сторонним организациям (1,6 млрд рублей).

Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за первое полугодие 2017 года выросла по сравнению с первым полугодием 2016 года на 5,0% (или на 3,3 млрд рублей) и составила 67,7 млрд рублей.

На изменение себестоимости оказали разнонаправленное влияние следующие ключевые факторы:

  • Затраты на топливо в первом полугодии 2017 года увеличились по сравнению с первым полугодием прошлого года в основном с связи с повышением объёма выработки электроэнергии станциями АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 5,0% (рост на 1,3 млрд рублей). В свою очередь, рост цены топлива (увеличение затрат на 0,4 млрд. руб.) был нивелирован снижением удельного расхода условного топлива (УРУТ) на производство электроэнергии на 6,1 г/КВт*ч (сокращение затрат на 0,4 млрд рублей).
  • Положительное влияние на сдерживание роста себестоимости оказал комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности, реализованный менеджментом Общества в рамках выполнения операционной стратегии, в результате которого условно-постоянные расходы увеличились относительно уровня прошлого года на 1,4% (или на 0,3 млрд рублей) при фактической инфляции 4,4% (по данным Федеральной службы государственной статистики). В частности, на снижение темпов роста условно-постоянных расходов оказал существенное влияние вывод из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования Черепетской ГРЭС (865 МВт) и Верхнетагильской ГРЭС (330 МВт).
  • Рост затрат на приобретение ТМЦ для последующей реализации на 1,6 млрд рублей (или на 18,9%).

Валовая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 19,8 млрд рублей, что на 8,2% (или 1,5 млрд рублей) выше показателя аналогичного периода 2016 года.

Прибыль от продаж за первое полугодие 2017 года возросла по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года до 18,7 млрд рублей (рост на 8,5% или на 1,5 млрд рублей).

Сальдо прочих доходов/расходов (без учёта сальдо по процентам и доходов от участия в других организациях) по итогам отчётного периода составило 6,7 млрд рублей (сложилось в основном связи с отражением дохода в результате ликвидации дочернего предприятия NVGRES HOLDING Limited) против 16,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (было обусловлено восстановлением резервов в связи с уменьшением оценочных обязательств Общества по солидарному поручительству).

Чистая прибыль по итогам отчётного периода составила 22,4 млрд рублей против 30,2 млрд рублей по итогам первого полугодия 2016 года.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы АО «Интер РАО – Электрогенерация» за первое полугодие 2017 года увеличились на 8,9% (или на 23,9 млрд рублей) и по состоянию на 30 июня 2017 года составили 292,9 млрд рублей.

Внеоборотные активы за отчётный период увеличились на 1,8% или 4,3 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2016 года и составили 240,7 млрд рублей. Увеличение в основном связано с формированием нематериального актива на 3,8 млрд рублей в связи с приобретением прав по договорам ДПМ (блок № 12 Верхнетагильской ГРЭС) у ПАО «ОГК-2». Кроме того, в отчётном периоде произошло изменение финансовых вложений (увеличение в 1,5 раза или на 2,7 млрд рублей), в основном в результате ликвидации дочернего предприятия NVGRES HOLDING Limited и поступления активов в ходе распределения имущества.

Оборотные активы  за первое полугодие 2017 года выросли в 1,6 раза (или на 19,6 млрд рублей) и составили 52,2 млрд рублей в связи с ростом финансовых вложений и денежных эквивалентов совокупно на 19,9 млрд рублей (или в 6,5 раза).

Обязательства АО «Интер РАО – Электрогенерация» по состоянию на 30 июня 2017 года увеличились на 1,5 млрд рублей (или 5,1%) и составили 30,6 млрд рублей. Динамика показателя обусловлена разнонаправленными факторами: отражением кредиторской задолженности по уступке права требования по договорам ДПМ (3,7 млрд рублей) и погашением кредиторской задолженности перед ПАО «Интер РАО» за приобретение основных средств (2,0 млрд рублей).

Бухгалтерская отчётность по РСБУ АО «Нижневартовская ГРЭС»

Показатель* I полугодие 2017 года I полугодие 2016 года Изменение***, %

Выручка

9,6 9,1 5,9

Себестоимость

6,9 7,0 -1,1

Прибыль от продаж

2,4 1,7 42,4

Чистая прибыль

1,8 1,4 34,0

На 30 июня 2017 года

На 31 декабря 2016 года

Изменение***, %

Совокупные активы

24,9 34,6 -28,0

Собственный капитал

21,1 19,3 9,6

Кредиты и займы

- 11,2 -100,0

Чистый долг**

-1,2 0,8 -

* в млрд рублей, если не указано иное

** показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

*** изменение рассчитано исходя из фактических данных бухгалтерской отчётности без учёта округлений

Отчёт о прибылях и убытках

Выручка АО «Нижневартовская ГРЭС» за первое полугодие 2017 года возросла на 0,5 млрд рублей (или на 5,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 9,6 млрд рублей.

Выручка от реализации электроэнергии увеличилась по сравнению с первым полугодием 2016 года на 1,4% (или на 0,1 млрд рублей), в основном за счёт роста цены реализации на рынке на сутки вперед (РСВ), и составила 6,2 млрд рублей. Положительная динамика выручки обусловлена ростом средневзвешенной цены реализации на рынке РСВ, а также увеличением объёма продаж на рынке БР в условиях благоприятной ценовой ситуации.

Выручка от реализации мощности в первом полугодии 2017 года увеличилась по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года на 15,2% (или на 0,4 млрд рублей) и составила 3,3 млрд рублей в основном за счёт роста выручки по Договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Основным фактором данного увеличения стал рост цены реализации мощности в связи с повышением коэффициента Крсв, определяющего долю компенсации инвестиций в рынке мощности.

Себестоимость реализованной продукции снизилась на 1,1% (или на 0,1 млрд рублей) и составила 6,9 млрд рублей, что обусловлено снижением затрат на топливо в результате сокращения суммарного времени работы энергоблоков.

Валовая прибыль за первое полугодие 2017 года выросла на 0,6 млрд рублей (или на 29,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,7 млрд. рублей.

Прибыль от продаж за первое полугодие 2017 года составила 2,4 млрд рублей, увеличившись на 42,5% (или на 0,7 млрд рублей).

Сальдо прочих доходов и расходов (без учёта сальдо по процентам и доходов от участия в других организациях) составило -0,01 млрд рублей, против 0,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

В результате чистая прибыль АО «Нижневартовская ГРЭС» в первом полугодии 2017 года по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года выросла на 34,0% (или на 0,5 млрд рублей) и составила 1,8 млрд рублей.


Бухгалтерский баланс

Совокупные активы АО «Нижневартовская ГРЭС» уменьшились на 28,0% (или на 9,7 млрд рублей) и по состоянию на 30 июня 2017 года составили 24,9 млрд рублей.

Внеоборотные активы увеличились на 2,2% (или на 0,4 млрд рублей) и составили 20,5 млрд рублей. Основной причиной увеличения стало приобретение усовершенствованных запасных частей для третьего энергоблока в целях проведения модернизации в сентябре-октябре 2017 года.

Оборотные активы снизились на 69,7% (или на 10,1 млрд рублей), до 4,4 млрд рублей в основном за счёт сокращения денежных средств и их эквивалентов на 88,3% (или на 9,2 млрд рублей), до 1,2 млрд рублей, в связи с полным погашением внутригруппового займа, привлечённого на цели строительства третьего энергоблока.

Совокупные обязательства по состоянию на 30 июня 2017 года составили 3,8 млрд рублей, сократившись на 75,3% (или на 11,5 млрд рублей) в результате погашения внутригруппового займа.

*    *    *

АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» входят 18 крупнейших тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 21,4 ГВт. Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания – ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

www.irao-generation.ru

*    *    *

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет 32 ГВт.

www.interrao.ru